Mit használhatok biztosítási ügynökként a bejelentési adók csökkentésére?

Tartalomjegyzék:

Anonim

A biztosítási ügynököknek sok különböző levonása van, de audit esetén gondos nyilvántartást kell vezetniük. Mind a fogságban lévő ügynökök, mind az önálló vállalkozók ugyanazokat a levonásokat kapják, amiket egyszerűen különböző helyeken találnak az adóformákon. Míg a független önálló FICA-t fizeti a munkáltató és a munkavállaló számára, azzal az előnnyel jár, hogy a C-listából származik, ami csökkenti a teljes bevételét, és lehetővé teszi számára, hogy a teljes standard levonás előnyeit élvezze.

Autóköltség

A futásteljesítmény óriási levonás a biztosítási képviselő számára. Vannak azonban buktatók. Az IRS nem teszi lehetővé, hogy levonja a mérföldet az irodájába, ha ez a nap első állomása, vagy a legutóbbi kinevezése vagy irodája által megtett kilométer. A hatékony adózási tervezés érdekében ütemezze meg az első és az utolsó találkozót otthon. Ezt követően levonhatja a futásteljesítményt. Tartsa meg a gondos kilométer-naplót. Ha már megtett kilométert, akkor nem vehet fel tényleges autós költséget, és nem tud ugyanazt a járművet oda-vissza kapcsolni. Ez az egyik vagy a másik. A tényleges automatikus költség az az összeg, amelyet a gépkocsiban töltött, beleértve az értékcsökkenést is. Ezúttal megszorozzuk az üzleti felhasználás százalékát. Függetlenül attól, hogy milyen módszert használ, levonhatja az autópályadíjakat.

Szórakozás

Az üzlet ebédre vagy vacsorára történő lezárása a biztosítási ismétlések szokásos működési módja. Az IRS ezt ismeri. Az IRS azonban nem hajlandó, hogy szórakoztatáskor levonja saját ételeit.

Az engedélyeket

Az állami engedélyek és a megújítások adókedvezményesek, amennyiben már ügynök. Ha a licencért fizetett, mielőtt belépett volna a vállalkozásba, akkor nem levonható. A licensz képzése sem levonható, ugyanúgy, ahogy az orvos nem tudja levonni főiskolai oktatását, hogy felkészítse őt az orvostudományra. A továbbképzési kurzusok azonban levonhatók.

Ételek.

Az IRS tudja, hogy mindenkinek meg kell enni, így ha az ügyfélhez ebédet veszel, csak a költség 50 százalékát vonja le. Amíg az étkezés 75 dollár alatt van, az IRS nem igényel nyugtát. Mindenesetre tartsa. Ez csak egy jó szokás. 50% -ban levonható az ügyfelet az üzlet biztosítására.El kell várnia, hogy írjon üzletet, hogy ezt a levonható legyen.

Utazás

Ha részt kell vennie egy szemináriumon, meglátogathat egy ügyfelet távolról, vagy saját útján fizethet egy otthoni irodai találkozóra, és megteszi az úticél költségeit. Az egyéb közlekedési költségek, mint például a repülőtéri taxik és a szálloda transzfer szolgáltatásai szintén levonhatók. Ha úgy találja, hogy az összes bevétel megőrzése problémát jelent, használja a referenciaszakaszban megadott helyszínen található étkezés és szállás napidíjait. Ha a rendezvény ideje alatt meg kell tisztítani egy öltönyt, akkor levonható. Ne próbálja meg levenni a takarítási ruhák levonását otthon. Nem fog repülni.

Számítógépek

A számítógép, a kiegészítő berendezések, a papír, a tinta és a szoftver levonható, ha legalább 50% -ot használ üzleti célokra. 50 százalék alatt 5 év alatt leértékeljük és levonjuk a számítógépet és a nyomtatót. Minden festék, papír és fogyóeszközök levonhatók.

közlés

A mobiltelefonok kötelezőek a forgalmas biztosítási rep. Ez az ügyfelek és a jövedelem mentőköve. Ezek levonhatók. A postaköltség, a borítékok és az Ön által használt titkári szolgáltatások szintén levonhatók. A névjegykártyák szintén fontosak. A születésnapi, születésnapi és üdülési kártyák költsége az ügyfeleknek szintén levonható. Az üzleti célú vezetékes vezetékek szintén levonhatók.

Vegyes

Levonható az adóbevallás, a biztosítással kapcsolatos könyvek és folyóiratok, a kereső listák, aktatáskák, PDA vagy más hasonló eszközök, adományok, reklám, szakmai szervezetek és ésszerű ajándékok az ügyfelek számára. Ha otthonában van irodája, levonhatja a segédprogramok egy részét. Természetesen, ha irodát bérel máshol, vagy saját tulajdonában van, levonhatja a teljes költséget.